Pagina 6 din 6 PrimulPrimul ... 456
Sunt afisate rezultatele de la 51 la 58 din 58
  1. #51
    Data inscrierii
    February 2009
    Posturi
    99

    Implicit

    Desigur ca exista si posibilitatea sa nu echivalam nimic in prima faza, adaugam articole noi in mentor asa cum vin de la furnizor si ulterior o sa le recunoasca singur. Dezavantajul acestei metode este ca vom avea un nomenclator de articole foarte mare, in timp.

  2. #52
    alexadi e offline Super Veteran al Forumului
    Data inscrierii
    January 2013
    Posturi
    1 444

    Implicit

    Am niste facturi de la Dedeman, insa am pe ele doar o pozitie, m-am uitat la ce produse le introduc eu nu am nimic echivalat, ca nu am mai luat de la ei, am doar la un glet, si pe acela il recunoaste al doilea glet nu il pot aduce. uite cum arata la produsul glet, la mine. 158.GLET IMPORT FACTURA.jpg158.GLET IMPORT FACTURA.jpg aici colega de le introduce a vb cu cine face achizitiile si a zis, ca bonurile cu cod fiscal sa fie exceptie, si daca inainte de a avea modulul de import avea lunat cam 150-200 bonuri cu cod fiscal , acum are doar 50-60 bonuri cu cod fiscal, si multe facturi arata cum vezi tu, ca sunt multi furnizori noi, multe produse noi iar in loc de 3-4 zile de munca le culege facturile intr-o zi pe toate

    Am eu factura de la metro pe care o echivalez avand produse care se cam repeta, adica sunt in proportie de 70-90% aceleasi in functie de sezon, pai acolo am 1-3 pozitii de completat dintr-o factura de cu multe de pozitii. uite un lidl 159.factura lidl.jpg

    Sfat e sa echivalezi si daca luna viitoare se vor repeta vezi ce decizie ei. Asa este la inceput sa faci echivalarea e mai greu.
    Ultima oara editat dealexadi; 09 September 2024 la 17:09

  3. #53
    Data inscrierii
    April 2011
    Posturi
    9

    Implicit

    Buna ziua,
    Oare in modulul e-factura nu se poate seta automat carnetul de documente astfel incat sa nu fie necesara setarea manuala a acestuia la fiecare receptie?
    La primele versiuni de e-factura se putea seta automat carnetul de documente folosit, pentru toate facturile.

    Multumesc!

  4. #54
    Data inscrierii
    April 2011
    Posturi
    9

    Implicit

    Buna ziua,
    Si mai am o observatie.
    Daca exista posibilitatea ca la facturile rezolvate din modulul e-factura sa se puna statusul de "operat" sau cel putin sa poti opta daca doresti sa-ti fie operate din start sau sa ramana neoperate. In practica am constatat ca la multe documente rezolvate deja nu mai sunt miodificari de facut si este necesar un timp suplimentar de a intra pe document si a bifa statusul de "operat".

    Multumesc!

  5. #55
    Data inscrierii
    April 2022
    Posturi
    101

    Implicit

    Buna ziua, atat carnetul de documente cat si statusul de operat, trebuie adaugate manual intocmai pentru a fi verificate și validate de către
    utilizator.

  6. #56
    Data inscrierii
    April 2011
    Posturi
    9

    Implicit

    Buna dimineata,
    Totusi ar fi util ca utilizatorul sa poata decide acest lucru. Sa poata exista optiunea sa alegi din start cum doresti sa procedezi. Verificarea si validarea se poate face si in stadiul de rezolvare a documentelor.
    In plus, marea majoritate a firmelor au la receptii un singur carnet de documente. Iti ia mult timp sa validezi carnetul de documente.
    Ar fi util sa aveti in vedere aceste considerente, Ar reduce mult timpul de operare a documentelor.
    Multumesc!

  7. #57
    Data inscrierii
    June 2020
    Posturi
    20

    Implicit

    Legat de asocierea articolelor am 2 situatii:

    1. Am asocieri in oferta/contract aparute complet aleatoriu si fara legatura, la unii clienti (gen cabinet de avocatura are asociat Marfa > Bors)

    2. In momentul cand fac o asociere noua imi schimba denumirea in oferta la toti furnizorii, daca toti folosesc acelasi cod produs ( 8(1) spre exemplu ). Cel putin asa cred eu ca e mecanismul.
    Mai exact, am in nomenclator, pentru articolul "628 - Servicii" urmatoarele asocieri:
    Furnizor................Denumire la furnizor...................Cod furnizor
    X...............................Traducere......... ......................8(1)
    Y............................Servicii SSM...............................8(1)
    Z...........................Servicii contabile ........................8(1)
    Merg sa fac import e-factura
    W...........................Serviciu apostila.........................8(1)
    si ii asociez articolul "628 - Servicii". Rezultatul va fi ca si la clientii X,Y,Z imi va schimba denumirea in "Servciu apostila", iar in viitor asocierea nu va functiona.
    Ultima oara editat desmookie; Acum 2 Saptamani la 20:21

  8. #58
    Data inscrierii
    June 2020
    Posturi
    20

    Implicit

    Citat Original a fost postat de smookie Vezi Post
    Legat de asocierea articolelor am 2 situatii:

    1. Am asocieri in oferta/contract aparute complet aleatoriu si fara legatura, la unii clienti (gen cabinet de avocatura are asociat Marfa > Bors)
    Aici cred ca mecanismul e aproximativ asa :
    Dau preluare facturi si sa zicem ca aduce 5 facturi/furnizori, care nu au articole asociate.
    Selectez o factura din lista si ii asociez un articol. Aceasta asociere este adaugata si in lista de oferte a celorlalti furnizori, indiferent de ce asociere le-am alocat in aceasta sesiune de import.


    LE: Mai exact, ultima asociere facuta inainte de "Rezolva doc." (sau poate asocierea facuta la ultima factura din lista) este adaugata si celorlalti furnizori.* Celelate asocieri facute sunt ignorate/nu sunt adaugate.
    Ultima oara editat desmookie; Saptamana trecuta la 17:25

 

 

Reguli de Postare

  • Nu poti posta thread-uri noi
  • Nu poti posta raspunsuri
  • Nu poti posta atasamente
  • Nu poti edita posturile tale
  •