Pentru semestru II 2010, facturile de retur cu TVA 19% nu sunt aduse in declaratia 394, dar pot fi introduse manual.
Ca si documentatie ajutatoare sunt disponibile jurnalele de vanzari si de cumparari, date pe lunile respective.
Pentru semestru II 2010, facturile de retur cu TVA 19% nu sunt aduse in declaratia 394, dar pot fi introduse manual.
Ca si documentatie ajutatoare sunt disponibile jurnalele de vanzari si de cumparari, date pe lunile respective.
dupa parerea mea, este vorba doar despre facturile facute cu "fortare tva 19%", precum si de cele de stornare avans...
Facturile de storno la care mentor-ul a pus automat tva 24%, iar operatorul a intervenit si a modificat valoarea astfel incat sa fie aprox 19%, se duc bine in 394... din cate am observat eu.
_____________________________
Cu bine, Adi.