Buna ziua.
in luna aprilie am avut doua facturi.
doar ca una si acum imi apare in prelucrare. trebuie sa ii fac ceva?
Buna ziua.
in luna aprilie am avut doua facturi.
doar ca una si acum imi apare in prelucrare. trebuie sa ii fac ceva?
Buna ziua, Incercati sa mai apasati odata pe butonul "in prelucrare" din wmdecl.
Bună ziua.
În legătură cu facturile storno, avem posibilitatea să completăm câmpul BT-25?
Mulţumesc !
Buna ziua! da, BT-25 - ID- InvoiceDocumentReference - câmpul conține numărul documentului pentru referința anterioară pentru facturile de storno,
dacă documentul este creat prin folosirea opțiunii disponibile pe plusul albastru: Generare pozitii in rosu sau Generare pozitii in rosu de pe Facturi la Avize Clienti.
Multumesc !
Când se creează PDF-ul pentru exportul facturilor în SPV, este posibil să includem, pe lângă seria și numărul facturii, și numele clientului în denumirea fișierului PDF generat?
Cum pot ca sa vad direct din mentor pdf cu facturile emise din efactura, ceva similar cu este la import cand apas pe sagetica de langa id descarcare la cele de intrare si imi deschide factura in pdf. Interb pentru ca am utilizatori limitati care deschid doar mentorul si nimic altceva in server, asa stiu sigur ca deschid mentorul si nu stau cu Remote desktop deschis. Au inceput bugetatii sa le ceara si asa si le poate printa el din server daca le poate accesa din mentor.
Buna ziua, vom analiza daca este posibil de a adauga numele clientului in denumirea fisierului PDF, cat si posibilitatea de a adauga un buton de vizualizare PDF pe facturile de iesire.
Ultima oara editat deIulianC; 31 July 2024 la 17:35
Pentru note de credit trebuie trimise in spv cu codul 381 sau 380 ?
Pentru note de credit trebuie trimise cu codul 381.
Va las atasat lista de coduri pentru TIP SAFT
380 = factura normala
381 = nota de creditare
384 = factura corectata
389 = autofactura
751 = factura emisa la bon sau factura incasata prin casa de marcat