In documentatia de import atat la facturi intrare cat si la facturile de iesire nu gasesc ce anume cod SAFT a trebui sa fie pentru facturile la bon? Are cineva idee?
In documentatia de import atat la facturi intrare cat si la facturile de iesire nu gasesc ce anume cod SAFT a trebui sa fie pentru facturile la bon? Are cineva idee?
Buna ziua, daca va referiti la codul tipului de factura atunci este 751.
„Cod tip factură” (BT-3) trebuie să fie unul dintre următoarele coduri din lista de coduri:
380 (Factură), 389 (Autofactură), 384 (Factură corectată), 381 (Notă de creditare), 751 (Factură — informații în scopuri contabile).
Am rezolvat imperechere factura storno cu factura normala prin compensare.
A ramas compensarea chitantei avans cu factura normala (am introdus factura si chitanta):
- am introdus chitanta prin incasari.txt:
[Document1-Incasare1]
DocIncasare=Chit
NrDocument=7270
Reprezinta=ALIMENTARE CREDIT
NrFactura=
SerieCarnet=BC
TipFactura=INTERNA
Client=xxx
CodClient=BC1778
LocalitateClient=loc
ValIncasata=47
- si compensari.txt:
[Compensare_1]
NrDoc=136332
Zi=31
[Debit_1]
CodPartener=BC1778
NrLinii=1
Linia_1=200;7270;BC;47.00
[Credit_1]
CodPartener=BC1778
NrLinii=1
Linia_1=19;136332;BC;47.00
chitanta nr. 7270
factura nr. 136332
- la import compensari.txt se primeste eroarea:
"Compensare_1 DEBIT Linia 1 ... DOCUMENT 7270 :Negasit in lista obligatii plata/incasare"
-ce nu este bine?
Simulati manual compensarea (si cautati partenerul dupa codul respectiv; poate e dublat codul) si vedeti ce/de ce nu apare; zice ca nu o gaseste; este alta serie, alt numar?
O refacere solduri stocuri e sfanta dupa incasare ca sa le vada ok, altfel sunt sanse sa "nu le vada" , vezi in lista de obligatii cat anume mai ramane sau daca mai este acolo de incasat aceeea factura.
La import facturi de intraer este posibil ca sa am serie document in loc de numar document? Am incercat si imi da eroare, am txt primite de la client si au numere care depasesc limitarea de 32 biti si sau au si caractere in numar si de aceea intreb.
Nu puteti trece litera in campul pentru numar in mentor, este de tip integer deci nu va suporta altceva decat numere.
Asta stiu imi e clar, intrebarea este pot avea camp de serie completat si camp de numar gol? ca sa trec totul la serie in loc de numar?
Importul se face. Eu am facut in felul asta Atasament 1525 Dar nu stiu exact cate caractere intra in serie ca sa va spun unde este limitarea.
Mie imi da eroarea " NUmar eronat sau inexistent" 121.EROARE INCASARE.jpg
fisierul importatFacturi_intrare.txt
Testat si cu ultima vesiune si face la fel aceeasi eroare.
Daca in loc de "SerieCarnet=" trec "NrDoc=" importul da eroare din cauza campului ro din fata la fel ca si mai sus cu nr eronat sau inexistent. daca scot ro din fata imi importa fara numar pt ca nr este mai mare decat limtarea.
Ultima oara editat dealexadi; 27 February 2024 la 17:43 Motiv: Adaugat ps: