Pagina 31 din 34 PrimulPrimul ... 212930313233 ... UltimUltim
Sunt afisate rezultatele de la 301 la 310 din 340
  1. #301
    Data inscrierii
    February 2009
    Posturi
    2 653

    Implicit

    http://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Do...i%20storno.pdf
    Asta este structura pentru facturi storno. Dar daca va uitati, legatura cu factura originala o putem face doar pentru storno avans (servicii). Pentru restul exista compensari.

  2. #302
    alexadi e offline Super Veteran al Forumului
    Data inscrierii
    January 2013
    Posturi
    1 444

    Implicit

    Am si eu urmatoarea eroare la import plati direct pe cont : Master, "is not a valid floating point value" si nu imi dau seama de la ce poate fi, la incasari imi merge insa la plati primesc aceasta eroarea. Atasat si eroarea in poza101.eroare import.jpg Multumesc anticipat pentru ajutor.

    PS: Am rezoltat, initial am crezut ca am ceva caractere ciudate dar nu era asa, era de la faptul ca aveam o litera in plus si nu vedea document incasare.
    Ultima oara editat dealexadi; 13 December 2023 la 14:48 Motiv: Adaugat ps:

  3. #303
    Data inscrierii
    January 2017
    Posturi
    21

    Implicit

    Factura normala care trebuie stornata:
    NrDoc=67000
    SerieCarnet=BC
    ......
    [Items_1]
    Item_1=VENITURI DIFUZARE;Buc;1;10.00
    Item_1_TVA=1.90

    Factura storno:
    NrDoc=70000
    SerieCarnet=BC
    ......
    [Items_1]
    Item_1=VENITURI DIFUZARE;Buc;1;-10.00
    Item_1_StornoAvans=67000;BC


    Factura storno se importa fara eroare; sold client se dimunueaza dar factura normala nu apare cu sold zero(0) ca fiind imperecheata cu storno.

    1. Nu am in fisier facturi storno rindul "Item_1_Ext=P8202:605" ca in exemplu (http://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Do...i%20storno.pdf), asta inseamna ca nu am declarat produsul ca fiind de tip serviciu?
    2. Daca raspunsul la 1. este Da, trebuie compensare? Puteti atasa un link cu model compensare?

  4. #304
    Data inscrierii
    February 2009
    Posturi
    2 653

    Implicit

    Dupa cum apare in documentul din postarea mea de mai sus, facturi storno cu legatura cu factura initiala pot fi facute doar pentru articole tip serviciu, special configurate pentru avans, orice alt articol poate fi pus cu valoare negativa dar nu pot face legatura cu o factura initiala. Deci ele vor trebui compensate manual de catre utilizator din meniul compensari.

  5. #305
    Data inscrierii
    January 2017
    Posturi
    21

    Implicit

    -nu se poate prin crearea unui fisier compensari (ca la facturi de ex.) si importat?

  6. #306
    Data inscrierii
    February 2009
    Posturi
    2 653

    Implicit

    Compensarile se pot si ele importa, gasiti structura tot in documentatiile noastre

  7. #307
    Data inscrierii
    January 2017
    Posturi
    21

    Implicit

    - am vazut structura fisier compensari am creat un fisier pt. cazul meu si am citeva intrebari:

    [InfoPachet]
    AnLucru=2023
    LunaLucru=12
    Tipdocument=COMPENSARE
    TotalCompensari=1

    [Compensare_1]
    NrDoc=150
    Zi=10

    [Debit_1]
    CodPartener=BC101
    NrLinii=1
    Linia_1=19;67000;BC;11.90

    [Credit_1]
    CodPartener=BC101
    NrLinii=1
    Linia_1=19;70000;BC;-11.90

    1. este corect exemplul meu?
    2. valoarea compensata include tva?
    3. [Compensare_1]
    ......
    [Debit_1] &&& este factura normala ?
    [Credit_1] &&& este factura storno ?
    4. [Compensare_1]......[Debit_1] pt. factura normala si
    [Compensare_2]......[Credit_1] pt. factura storno?
    Multumesc.

  8. #308
    Data inscrierii
    February 2009
    Posturi
    670

    Implicit

    Mergeti pe o compensare manuala si vedeti unde apar facturile; din cate stiu, la facturi de iesire, cele cu minus (adica 70000) apar pe Debit, iar cele cu plus (67000) pe Credit. Valorile contin TVA (practic, se compenseaza contul 411). Trebuie doar [Compensare_1], cu [Debit_1] si [Credit_1].

  9. #309
    Data inscrierii
    January 2017
    Posturi
    21

    Implicit

    Nu am lucrat cu avansuri pina acum si trasmiteam ca in exemplul atasat.
    1. cum trebuie sa arate secventa de mai jos pt. chitanta incasata (avans) ?
    2. imperechere ulterioara a chitantei avans cu factura se face prin fisier de compensari ?

    [InfoPachet]
    AnLucru=2023
    LunaLucru=11
    TotalDocumente=22

    [Document1]
    Sursa=Casa
    NumeBanca=
    SimbolBanca=
    NumeCont=Casa lei
    NrCont=
    LocalitateCont=
    FilialaCont=
    MonedaBanca=
    Tiptranzactie=
    ZiuaIncasarii=1
    TotalIncasari=18

    [Document1-Incasare1]
    DocIncasare=Chit
    NrDocument=74077
    Reprezinta=INCASARE FACTURA
    NrFactura=74213
    SerieCarnet=BC
    TipFactura=INTERNA
    Client=XXXXXXXXX VASILICA
    CodClient=BC3766
    LocalitateClient=BACAU
    ValIncasata=50

  10. #310
    alexadi e offline Super Veteran al Forumului
    Data inscrierii
    January 2013
    Posturi
    1 444

    Implicit

    Eu am asa datele referitoare la factura si suma ajunge in 419 la clientul respectiv (aceste campuri fac referire la incasare).
    Reprezinta=ALIMENTARE CREDIT
    NrFactura=
    SerieCarnet=VMR20
    TipFactura=INTERNA

    Inchidrea se poate face ulterior, cu o compensare.

    Atentie mare ca incasarea se face 1 la 1 adica o factura o chitanta, daca ai 2 facturi pe o chitante acesta trebuie pusa in 419 si ulterior sa o modifici tu alocand la cei 2 clienti suma corecta sau compensare cu cei 2 clienti., vezi mai in spate in topic ca am mai avut eu referiri la acest aspect in postul #187

 

 

Reguli de Postare

  • Nu poti posta thread-uri noi
  • Nu poti posta raspunsuri
  • Nu poti posta atasamente
  • Nu poti edita posturile tale
  •