Incearca o refacere de solduri stocuri, am patit si eu sa primesc o asemenea eroare si asta a fost rezolvarea.
Incearca o refacere de solduri stocuri, am patit si eu sa primesc o asemenea eroare si asta a fost rezolvarea.
"SerieCarnet" reprezinta seria facturii si este folosita in identificare.
Multumesc pentru raspunsuri, se pare ca este o mica diferenta intre facturi si chitante si de aici vine problema
Am intanlit urmatoarea problema la importul de facturi emise si anume importa data din fisier fara a o verifica si anume in luna septembrie mi-a importat data de 31 si cum septembrie are 30 am avut eroare. Cred ca ar fi bine sa aiba o verificare cum face si la articole si la parteneri ca sa fie eliminata aceasta eroare ce va fi generata ulterior in facturi, facand ca cele de pe data de 31 sa nu poata fi deschise iar alte noi sa nu poata fi adaugate.
La fel si cu coloana termen daca introducem factura manual are termen data facturi insa la import in caz ca nu e precizat in fisier scadenta aduce 30.12.1899 cred ca s-ar putea face sa o aduca automat cu data facturi in caz ca nu apare in fisier.
Ultima oara editat dealexadi; 15 October 2020 la 13:07
am pus un tichet, sa vedem cum rezolvam si aceasta situatie
Multumesc pt raspuns.
Acum ca sunt cu importurile in prelucrare am vazut ca la ultima versiune 888.07 iar imi face verificarea fisierului greu.
Rezolvarea este: Se merge in constante generale la import date din alte aplicatii si se realeg din nou codul de identificare articol si cel de parteneri.
Stiu ca au mai fost la primele versiuni de delphi aceasta problema si asa s-a rezolvat atunci repede am zis ca sa scriu aici ca poate mai are cineva nevoie, pana la un nou kit care sa rezolve acest timp mare de verificare a fisierelor.
Nu inteleg de ce nu va face verificarea, mie imi apare data eronata in pachet pe langa celelalte chestii pe care nu le-am trecut corect Screenshot_43.png
import facturi de la furnizori neplatitori de TVA nu merge, dar nici nu imi apare la erori
[Factura_946]
NrDoc=699468
Data=27.11.2020
NrNir=16290
CodFurnizor=1750326270612
Majorari=0
TotalArticole=0
Discount=0.00
[Items_946]
Item_1=codtva00;LEI;1.00000;0.00;07;0.00;;256.00;; 0.00;
Item_1_TVA=0
. am scris structura pe care o am
ceva sugestii?
Cod identificare partener este cod intern sau extern, daca ati trecut cnp ca unul din cele doua in functie de cum e setata constanta, ar fi ok, dar eu asta as verifica.
Eu import si de la neplatitori de tva lunar fara nici o problema, numai ca fiind firme/pfa/ii au cui/cif niciodata cnp care nu se mai foloseste incapand cu data aderarii cand la nivel de anaf au fost obligati sa se alinieze la normele UE, cum este si corect de altfel fiind doua entitati separate cnp de pfa/ii.
ce am scris cu rosul in acel item_1 este corect acela este codul articolului care are cota de tva zero?
Item_1=codtva00;LEI;1.00000;0.00;07;0.00;;256.00;; 0.00;
Uite exact cum apare la mine o factura de la un furnizor: (este un cod intracomunitar si merge fara probleme, vezi la constanta de la import eu am setat cod fiscal)
[Factura_8]
NrDoc=20200000037
Data=12.10.2020
NrNir=
CodFurnizor=8220907195
TVAINCASARE=N
TaxareInversa=N
Scadenta=19.10.2020
Majorari=
Observatii=
TotalArticole=1
Discount=
[Items_8]
Item_1=A00001;Buc;1;80983.42;DS1;;;
Item_1_TVA=0