Buna ziua, am o societate cu tva la incasare, am deschis din nou luna decembrie 2015 pentru a introduce impozitul pe profit. La inchiderea lunii decembrie se opereaza toate facturile de iesire fara tva la incasare: 4427=401 si inregistreaza si tva 442.08.5 de la incasarea acelor facturi (practic se dubleaza tva de plata). Dau din service>inregistrari cod zero si se corecteaza, inchid iar luna decembrie si iar se intampla acelasi lucru.
Specific ca am versiunea 805.6. Nu e buna versiunea?
Multumesc.