Am si eu o mica problema legata de avansurile la mijloace fixe, si anume platesc un avans la mijloace fixe si primesc factura pentru el, aleg din nomenclatorul de articole articolul: avans mijloace fixe corporale si care este de tip serviciu si ara atasat contul 232 insa imi face formula contabila 232=401, nu ar tr sa faca 232 cu 404? Cand primesc factura de mijloc fix care are pe ea si stornare deja e o mare aventura:
inreg mijloc fix 214=404 +5000
stornare avans 232=401 -1000
total factura de plata 4000
E aici e problema ca daca dau sa o achit numerar imi face urmatoarea schema imi trece 2 pozitii la explicatii si am asa 404 cu 5000 lei si 401 cu -1000 lei si bineinteles ca nu ma lasa sa salvez chitanta (valoarea ei 4000 ) ca am sume negative chiar daca in lista de facturi eu aleg factura care apare o singura data cu valoarea de 4000 el aduce cele doua pozitii de mai sus. Singura rezolvare e ca sa fac compensare intre 401 si 404 intai iar dupa aceea sa fac achitarea in caserie a restului de factura.

Stie cineva cum pot sa fac si eu sa treaca programul cand fac factura de avans 232=404 si nu cum face acuma 232=401 ca pana la urma asa e corect e un avans la furnizori de imobilizari nu de servicii.
Multumesc pentru ajutor.