Buna ziua
Va rog sa ma sfatuiti in urmatoarea problema.
Am iesit din sistem la 01.02.2014
In februarie am emis facturi catre un client care nu este cu TVA la incasare.
O factura s-a inregistrat corect iar una nu.
Abia acum am vazut diferenta
Cum ar fi mai usor sa rezolv situatia?
Davalidez februarie si refac jurnalul de vanzari si fac rectificativa TVA?
Sau inregistrez acum in martie la regularizari TVA dar cum fac in program sa am jurnalul corect?
Va multumesc anticipat.