Buna ziua,

Am inregistrat un DVI de import cereale din Ucraina printr-un furnizor din Turcia(marfa plecata din Ucraina si facturata de furnizor Turcia).
Pe DVI scrie Aminare TVA, deci nu se va plati TVA in vama , adica se va bifa Taxare Inversa 4426=4427 . Pe nota contabila apare corect, dar in jurnalul de cumparari , nu.
In jurnalul de cumparari Baza si Valoarea TVA se duce in Achizitii de bunuri si servicii din tara si import de bunuri taxabile cu TVA 9% si denatureaza valoarea totala de TVA deductibila
Ce ar trebui modificat/adaugat ca sa apara corect baza si TVA in jurnalul de cumparari si decontul de TVA.


Va multumesc,