Buna ziua!
Va rog sa ma ajutati cu o configurare pentru a efectua operatiunile necesare unei societati de agenturare navala.
Pana acum, in alt soft faceam urmatoarele inregistrari:
1. 473 = 401 ,aici inregistram facturile sosite pentru o nava. Mentionez ca facturile nu vin pe societaea noastra, ci direct pe numele armatorului, insa conform contractului cu furnizorul, noi vom garanta plata. As dori totusi sa fac inregistrarea 473 = 462. In 473 aveam o evidenta pentru fiecare nava.
2. 411 = 473, aici se regaseste totalul facturilor aferente navei care trebuie sa le incasam, insa as dori sa fac inregistrarea 461 = 473.
3. 411 = 704, aici inregistram comisionul nostru.
Cum sa configurez in Mentor pentru a avea o evidenta pe fiecare vapor, o evidenta a facturilor de plata, si a sumelor de incasat de la armator?
Totodata facturile de la furnizori NU trebuie sa apara in declaratia 394.
Multumesc!