Buna ziua.
Am primit un import din afara UE, am platit TVA in vama, vama a emis declaratie vamala.
Furnizorul meu este din UE, are cod fiscal UE, dar locul de unde a fost livrata marfa este din afara UE.
Desi nota contabila in mentor este corecta 371, 4426 = 401, in decontul de TVA, aceasta operatiune apare si la achizitii si la livrari, ca si cum ar fi achizitie intracomunitata.
Soldul de plata la decontul de tva , difera exact cu TVA achitat in vama.
Cum trebuie procedat pentru ca decontul de TVA sa fie corect.
Multumesc.