Buna ziua,

va rog sa ma ajutati cu sfaturi, cum trebuie setat Mentorul in cazul unei firme caruia i s-a anulat codul de tva in luna iulie si a fost reactivat in august.
Cum trebuie introduse facturile intrate dupa data anularii tva-ului, cand nu mai poate fi dedus, apoi cum trebuie sa apara in Jurnalul de cumparari, in Decontul de TVA, ca in luna august, dupa reactivare, sa avem posibilitatea de a deduce.
La fel, cum trebuie introduse facturile (informative, legate de monetare) care contin tva-ul colectat, insa la client si acestea nedeductibile.

Va multumesc mult pentru atentia acordata, iar pentru sfaturi si mai mult