Buna ziua,
Am urmatoarea situatie; O firma platitoare de TVA -la incasare vinde un mijloc fix (auto) unei alte firma platitoare de TVA , nota contabila pe care o face programul este este 461=758.03 si 461=442.07 -este ok, doar ca incasarea se face esalont iar firma este platitoare de TVA la incasare (lunar), ce setari si unde trebuie sa fac, pt.ca nu-mi dau seama, cum sa procedez, cu TVA-ul neexigibil