trecand peste erorile:
1.la achizitii cu bonuri fiscale , tva este inclus in baza de impozitare
2.nu se preia o factura catre ( factura de iesiri ) un partener non-ue caruia i-am prestat un serviciu cu locul prestarii in RO .- aici astept varianta care sa rezolve cazul ,

ne dorim mult si va rugam sa lucrati in sensul de a se prelua automat in d 394 a :
1. telefonului societatii raportoare
2. datele persoanei care intocmeste declaratia .

In ce priveste facturile emise ( iesiri )in numele prestatorului (RO ) de catre beneficiarul din UE , cred ca nici nu trebuie raportate in d394 ca plaja de facturi avand in vedere ca acestea se raporteaza in d 390 ,