Nu inteleg ce faceti. Dati un print screen cu fisierul de import
Printable View
Nu inteleg ce faceti. Dati un print screen cu fisierul de import
Am atasat in postul trecut direct fisierul de import in txt acuma pun continutul lui ca poate e mai edificator asa:
[InfoPachet]
AnLucru=2023
LunaLucru=12
Tipdocument=FACTURA INTRARE
TotalFacturi=1
[Factura_1]
SerieCarnet=RO59009900067954
NrNir=
Data=05.12.2023
CodFurnizor=RO15991149
TVAINCASARE=N
TipTVA=0
TotalArticole=2
Moneda=lei
Operat=D
ANULAT=N
Observatii=
[Items_1]
Item_1=A100028;buc;1.00;7.9800;
Item_1_TVA=0.0000
Item_2=A100028;buc;1.00;14.9900;
Item_2_TVA=0.0000
La dvs vad doar nr nir, eu in exemplul dat in postare mea am si NrDoc= cu nimic...nu aveti variabila deloc, cred ca de asta nu vrea.
Multumesc pentru raspuns, in postarea de zilele trecute nu se vede atasamentul zice ca sunt ceva probleme cu drepturile de vizualizare.
Am incercat acuma un nou test cu unde sa am si NrDoc= trecut insa spatiu in el si tot eroare.
Atasez alaturat pozele cu importul unde se vede ca nu exista nr de factura Atasament 1529 si eroarea primita la import, Atasament 1530
fisierul de import
[InfoPachet]
AnLucru=2023
LunaLucru=12
Tipdocument=FACTURA INTRARE
TotalFacturi=1
[Factura_1]
SerieCarnet=RO59009900067954
NrDoc=
NrNir=
Data=05.12.2023
CodFurnizor=RO15991149
TVAINCASARE=N
TipTVA=0
TotalArticole=2
Moneda=lei
Operat=D
ANULAT=N
Observatii=
[Items_1]
Item_1=A100028;buc;1.00;7.9800;
Item_1_TVA=0.0000
Item_2=A100028;buc;1.00;14.9900;
Item_2_TVA=0.0000
Diferenta ar fi ca eu am trecut nr nir. Incercati si asa
[Factura_1]
SerieDoc=F245545
NrDoc=
Data=05.09.2022
NrNir=548
CodFurnizor=55555
TVAINCASARE=N
Moneda=Lei
Stie cineva ce codificare ar trebui sa aiba campul ID SPV pentru a putea fi introdus automat la import in facturile de intrare?
Stiu ca debia se face dezvoltarea pentru import din spv sa aduca informatia. Pentru import din alte aplicatii inca nu a fost dezvoltata. Voi urmari in timp sa vad ce se poate face
Multumesc pentru raspuns, asteptam sa apara in versiunile urmatoare nu-i bai.
Azi la import am avut o supriza placuta cand am facut modificarea de fisier la import am trecut si campul ID SPV cu numele coloanei din tabela adica: IDDescarcare=3279435379 si se pare ca aduce la furnizori valoarea respectiva in factura. E necesar doar a se trece in documentaia de import si acest camp pe versiunea 24.041/2 bde functioneaza la 2 firme am testat.
Da, tocmai ma pregateam sa va raspund, ca variabila este deja introdusa in cod din ultima versiune de mentor. Am modificat si documentatia ca sa fie actuala
1. un fisier incasari poate cuprinde simultan Banca si Casa ?
2. este corect exemplul ?
3. ce se trece la SimbolBanca : contul aferent din planul contabil al societatii?
4. ce se trece la DocIncasare ? ( pt. Banca)
Multumesc.
[InfoPachet]
AnLucru=2024
LunaLucru=02
TotalDocumente=2
[Document1]
Sursa=Casa
NumeBanca=
SimbolBanca=
NumeCont=Casa lei
NrCont=
LocalitateCont=
FilialaCont=
MonedaBanca=
Tiptranzactie=
ZiuaIncasarii=1
TotalIncasari=18
[Document1-Incasare1]
DocIncasare=Chit
NrDocument=75949
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura=7000
SerieCarnet=BC
TipFactura=INTERNA
Client=Ionescu Ion
CodClient=BC6393
LocalitateClient=BACAU
ValIncasata=18
[Document2]
Sursa=Banca
NumeBanca=BCR SA
SimbolBanca=??? CONTUL AFERENT BANCII DIN PLANUL CONTABIL AL SOCIETATII???
NumeCont=Filiala Bacau
NrCont=1234567890 1234567890 1234
LocalitateCont=
FilialaCont=
MonedaBanca=RON
Tiptranzactie=CURENTA
ZiuaIncasarii=1
TotalIncasari=50
[Document2-Incasare1]
DocIncasare=????????
NrDocument=10
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura=7001
SerieCarnet=BC
TipFactura=INTERNA
Client=Ionescu Ion
CodClient=BC6393
LocalitateClient=BACAU
ValIncasata=50
Uite aici gasesti exact ce trebuie sa cuprinda ca denumiri la simbol cont si celelelalte: https://ftp2.winmentor.ro/WinMentor/...0pe%20cont.pdf
Cred ca daca cauti in topic putin mai in spate gasesti chiar si exemple cu ce contin fisierele.
LA banca la document incasare eu am trecut OP ca in exemplul din linkul de mai sus.
Combinate n-am incercat eu am fisier care imi vine pe procedura de banca si unul care imi vine pe cea de casa in principiu ar putea merge.
Multumesc. O sa merg pe varianta cu fisiere separate ca e mai simplu.
Fisier incasari op banca:
[InfoPachet]
AnLucru=2024
LunaLucru=06
TotalDocumente=2
[Document1]
Sursa=BANCA
NumeBanca=TREZORERIA BACAU
SimbolBanca=TREZORERIE
NumeCont=CONT TREZORERIE
NrCont=RO90TREZxxxxxxxxxxxxxx
LocalitateCont=BACAU
FilialaCont=BACAU
MonedaBanca=RON
Tiptranzactie=CURENTA
ZiuaIncasarii=7
TotalIncasari=2
[Document1-Incasare1]
DocIncasare=OP
NrDocument=118
.....................
Primesc mesajul: 'TREZORERIE' is not a valid boolean value for field 'BNR'.
Singurul loc un am 'TREZORERIE' este simbol banca. Nu este completat corect simbol banca?
Trebuie sa fie simbolul completat aici
Atasament 1628