laviniu
07 April 2011, 23:32
E primul meu post si incep direct cu o problema :D.
Pe un OP s-a platit mai mult decat suma facturilor restante la respectivul furnizor. Pentru suma platita in plus s-a generat nota contabila ok 409.01 = 5121. In liste imi apare ok furnizorul cu minus "-". Problema este ca in momentul in care vreau sa compensez aceasta suma cu urmatoarea factura de la respectivul furnizor nu "vad" suma respectiva. Am mai avut de multe ori cazuri similare dar niciodata problema asta. Am incercat si sa pun in compensari direct pe 409.01, dar soldul ramane in continuare in liste.
Mentionez ca intre timp am inchis anul respectiv (2009) si compensarea am incercat sa o fac prima data doar in 2011.
Multumesc de ajutor!
Pe un OP s-a platit mai mult decat suma facturilor restante la respectivul furnizor. Pentru suma platita in plus s-a generat nota contabila ok 409.01 = 5121. In liste imi apare ok furnizorul cu minus "-". Problema este ca in momentul in care vreau sa compensez aceasta suma cu urmatoarea factura de la respectivul furnizor nu "vad" suma respectiva. Am mai avut de multe ori cazuri similare dar niciodata problema asta. Am incercat si sa pun in compensari direct pe 409.01, dar soldul ramane in continuare in liste.
Mentionez ca intre timp am inchis anul respectiv (2009) si compensarea am incercat sa o fac prima data doar in 2011.
Multumesc de ajutor!