Gabi68
24 March 2017, 15:09
Se pare ca ma lovesc de tot felul de probleme pt. care solicit ajutor.
Firma cu TVA la incasare, emite factura catre o persoana fizica si incaseaza pe loc, integral, cu numerar. Firma se incadreaza la exceptii si nu are nevoie de casa de marcat. La introducere factura, se debifeaza "TVA la incasare". In D394, "cartus I- TVA colectata", nu este inclus TVA-ul colectat aferent acestei facturi, ci doar de la facturile care aveau mentiune "TVA la incasare", fie ele persoane fizice sau juridice.TVA-ul respectiv este colectat in D300. Este corect? Exista vreo corelatie intre cele doua declaratii?
Multumesc.
Firma cu TVA la incasare, emite factura catre o persoana fizica si incaseaza pe loc, integral, cu numerar. Firma se incadreaza la exceptii si nu are nevoie de casa de marcat. La introducere factura, se debifeaza "TVA la incasare". In D394, "cartus I- TVA colectata", nu este inclus TVA-ul colectat aferent acestei facturi, ci doar de la facturile care aveau mentiune "TVA la incasare", fie ele persoane fizice sau juridice.TVA-ul respectiv este colectat in D300. Este corect? Exista vreo corelatie intre cele doua declaratii?
Multumesc.