Ma bucur ca nu sunt singurul care spune ca nu e corecta procedura insa aceasta procedura este venita direct de la iasi cand am sesizat imposibilitatea tinerii evientei a veniturilor in avans 472.
Daca exista si o alta varianta mai usoara si care evita aceasta problema tare mult ar fi buna.
Atasaez alatura cu copy paste textul primit si imaginea care face cat o mie de cuvinte:
"Mod de lucru pentru iesiri, cont 472.
In primul rand este foarte important ca in Caracterizarea contabila a partenerului (Nomenclatoare-Partener) sa aveti trecut pe Venituri in avans contul 472.
Pentru a trece lunar o parte din valoarea contului 472 pe venituri, veti adauga cate o factura in fiecare luna cu taxa de gradinita aferenta lunii respective + storno la venit avans. O imagine sugestiva regasiti mai jos:"