nu stiu cum sa procedez. firma a fost pana la 1.01.2014 platitoare tva la incasare. in ianuarie am modificat in constante generate la Firma aplica TVA la incasare cu Nu. din nomenclatoare am facut actualizarea partenerilor. nici o schimbare la tva mergea tot prin 442.08, pana cand la parteneri la nr.3 am modificat la fiecare in parte daca este sau nu este platitor tva la incasare si facturile mi s-au inregistrat cu tva 442.06.- cum cred ca e corect si doar cei cu tva la incasare cu 442.08. am crezut ca am terminat cu aceasta si odata cu inchiderea lunii ianuarie e ok.. dar din pacate nu a tinut cont de modificarile mele. ce trebuie sa fac sa nu o iau de la capat? am ultima versiune de mentor 739.08