Sunt afisate rezultatele de la 1 la 10 din 12

Hybrid View

  1. #1
    Data inscrierii
    July 2014
    Posturi
    35

    Implicit

    Buna dimineata. Va multumesc pentru raspunsuri. Rugamintea mea catre domna Silvia Solomon este sa imi oferiti mai multe lamuriri in legatura cu cele doua rezolvari pe care le-ati enumerat mai sus. Daca aplic prima varianta, ce se va intampla cu TVA care deja a fost colectat la 90 de zile , iar daca aplic varianta 2 si fac corectia din octombrie 2015 va incepe din octombrie sa nu imi mai colecteze TVA la 90 de zile sau din ianuarie 2016? Va multumesc anticipat. O zi buna.
    Ultima oara editat deemaio; 23 March 2016 la 09:05

  2. #2
    alexadi e offline Super Veteran al Forumului
    Data inscrierii
    January 2013
    Posturi
    1 379

    Implicit

    Modificarea constantei duce la modificare datei in care factura devine exigibila, adica a celor 90 zile. Mare atentie ca daca ai facturi emise pe 1,2 octombrie ele devin scadente la sfarsitul lui decembrie, daca modifici constanta sa nu modifici si tva (4427) in cazul in care ai facturi neincasate (01.10.2015+90 zile=30 decembrie). Deci odata modificata constanta pentru aceste facturi o sa iti calculeze tva doar la incasri.

  3. #3
    Data inscrierii
    March 2013
    Posturi
    694

    Implicit

    Cazul 1. Modificarea constantelor va determina ca pentru orice factura incepand cu oct 2015 sa nu se mai efectueze colectarea automata a TVA-ului
    Cazul 2. Modificarea constantelor din ianuarie 2016, va determina ca facturile care sunt introduse incepand cu aceasta luna sa nu mai intre in sfera de inchidere automata a TVA-ului, iar cele care vin din perioada oct-dec 2015 sa se inchida automat, in cazul in care nu au fost platite. Pentru o reprezentare corecta a acestor facturi din urma, in coloanele de regularizare trebuie sa asteptati o noua versiune.

  4. #4
    Data inscrierii
    July 2014
    Posturi
    35

    Implicit

    Buna ziua. Am ales pana la urma sa elimin colectarea TVA la incasare la 90 de zile incepand cu luna noiembrie 2015, dar dupa ce am inchis noiembrie am verificat jurnalul de vanzari la luna decembrie 2015 si am constat ca nu mai am nici o incasare din luna noiembrie 2015 evidentiata. Va rog sa imi spuneti ce pot face ca remediez situatia.Multumesc.

  5. #5
    Data inscrierii
    March 2013
    Posturi
    694

    Implicit

    Verificati corectitudinea setarilor de TVA. In cazul in care acestea sunt corecte, contactati distribuitorul/producatorul.setari 2015.jpg (2015) si (2016) setari 2016.jpg

  6. #6
    Data inscrierii
    July 2014
    Posturi
    35

    Implicit

    Buna ziua. Va multumesc pentru raspuns, dar am reusit sa rezolv problema mai sus mentionata, dar in luna ianuarie nu am nici o modificare. Imi preia ca si pana acum colectare tva automat la scadenta. In plus in fiecare luna trebuie sa ii modific constanta prin care maresc numarul de zile de colectare a tva-ului, pentru ca in luna urmatoare apare tot cu 90 de zile.Am observat ca tocmai din februarie 2016 nu mai apare in fisa lui 4427 " colectare tva automat la scadenta". Ma puteti ajuta urgent cu un raspuns in acesta situatie? Multumesc.
    Ultima oara editat deemaio; 24 March 2016 la 14:36

  7. #7
    Data inscrierii
    March 2013
    Posturi
    694

    Implicit

    In ianuarie continua sa va apara colectarea automata deoarece facturile din octombrie se colecteaza in ianuarie, iar in luna respectiva ati lasat 90. Constanta se va actualiza cu 999999 cand veti deschide o luna noua, pe lunile deja create este nevoie sa modificati luna de luna.

  8. #8
    Data inscrierii
    July 2014
    Posturi
    35

    Implicit

    Va multumesc mult pentru raspunsurile prompte si mai ales pentru rabdare. O zi frumoasa.

 

 

Reguli de Postare

  • Nu poti posta thread-uri noi
  • Nu poti posta raspunsuri
  • Nu poti posta atasamente
  • Nu poti edita posturile tale
  •