Anunt

Collapse
No announcement yet.

Extras de cont pentru clienti si furnizori

Collapse
X
 
  • Filter
  • Timp
  • Show
Clear All
new posts

  • Extras de cont pentru clienti si furnizori

    cum pot lista extrsul de cont pentru t fiecare client sau fiecare furnizor ? Ai vad pe toti gramada intr-un singur extras

    Multumersc,

  • #2
    Trebuie sa va jucati putin in configurarile listei. Daca faceti grupare pe parteneri (din meniul grupare si ordonare) aveti posibilitatea sa setati pagina noua pentru fiecare partener in parte. Si ca sa arate bine la listare trebuie sa copiati si antetul si finalul documentului si in partea de jos adica in antetul fiecarei pagini (tot din configurari). Spor

    Comment


    • #3
      Sau puteti face o filtrare a listei pentru partenerul dorit !

      Comment


      • #4
        O rugaminte de incepator: de unde pot lista extresele pentru confirmarea soldurilor parteneri?

        Comment


        • #5
          Pasul 1
          Liste-> Parteneri-> Clienti datornici-> Lista obligatii plata clienti

          Pasul 2
          Click dreapta pe lista-> Salveaza versiune noua-> denumeste Extras de cont

          Pasul 3
          Liste-> Parteneri-> Clienti datornici-> Extras de cont
          Click dreapta -> Antet document
          Modifici antetul in asa fel incat sa arate ca antetul unui extras de cont

          Ceva de genul:
          Antet document:
          Cod:
          <sf=b><al=s><mf=14><&_nu>    
          <sf=><mf=12><cf=negru><al=s>Cod Fiscal  : <&_cf>
          <sf=><cf=negru><al=s>Nr.Registru : <&_nr>
          <al=s>Adresa  : <&_ad>
          <al=c><sf=bi><cf=negru><mf=18>      EXTRAS DE CONT la <&_DATA>
          <sf=><mf=8><al=s><&_da> - <&_or> <al=d>Pag.: <&_pa>/<&_tp> 
          NR..................../........................................
          
          <al=s><mf=12>Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele noastre contabile, la data
          de <&_DATA>, unitatea dvs figureaza cu urmatoarele debite
          Antet pagina:
          Cod:
          <sf=><mf=8><al=s><&_da> - <&_or><al=c>EXTRAS DE CONT la <&_DATA>(continuare) <al=d>Pag.: <&_pa>/<&_tp>
          Pasul 4
          Repeta pasul 3 pentru final document

          Cod:
          <al=s><mf=12><sf=b><sf=>
          In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma
          acceptata iar in cazul constatarii de diferente sa redactati si sa anexati nota explicativa 
          cuprinzand obiectiile dvs.
          Neprimirea raspunsului reprezinta confirmare tacita.


          Pasul 5
          Filtrezi documentul creat pentru fiecare client in parte

          Nu spun ca arata super-bine, dar e cat de cat acceptabil si il poti folosi si modifica mai departe dupa cum doresti.

          Comment


          • #6
            Buna ziua,
            Stie cineva cum se poate asocia confirmarea de sold cu soldurile din balanta sintetica de parteneri? Nu e nimeni interesat de componenta soldului....

            Multumesc,

            Comment

            Working...
            X